歡迎來到 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院!
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年單位預算
2023年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年單位預算表
1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總表
2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入總表
3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出總表
4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年財政撥款收支總表
5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算支出表
6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出表
7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預算支出表
8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年項目支出表
10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府采購支出表
11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年單位預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責
(一)為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護理保障。
(二)承擔教學科研任務。
二、單位預算構成
(單位預算構成:)蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度單位預算僅包括單位本級預算,無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
(一)2023年將嚴格按照預算批復項目和用途使用資金。
(二)2023年提高部門預算安排支出的使用效率。
第二部分 2023年單位預算表
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總表
單位公開表1 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項 目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 1268.29 | 一、一般公共服務支出 | |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三、國防支出 | |||
二、政府性基金預算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | ||
六、科學技術支出 | 40 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、單位資金收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | ||
其中:事業(yè)收入 | 十三、交通運輸支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
上級補助收入 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | ||
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 0.59 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、災害防治及應急管理支出 | |||
二十二、預備費 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十五、債務還本支出 | |||
二十六、債務付息支出 | |||
二十七、債務發(fā)行費用支出 | |||
本 年 收 入 小 計 | 1268.29 | 本 年 支 出 小 計 | 3400.05 |
上年結轉(zhuǎn)結余 | 2131.76 | 年終結轉(zhuǎn)結余 | |
一般公共預算 | 2131.76 | 一般公共預算 | |
政府性基金預算 | 政府性基金預算 | ||
國有資本經(jīng)營預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||
財政專戶管理資金 | 財政專戶管理資金 | ||
單位資金 | 單位資金 | ||
收 入 總 計 | 3400.05 | 支 出 總 計 | 3400.05 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入總表
單位公開表2 單位:萬元
部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉(zhuǎn)結余 | |||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
小計 | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | 3400.05 | 1268.29 | 1268.29 | 2131.76 | 2131.76 | |||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 3400.05 | 1268.29 | 1268.29 | 2131.76 | 2131.76 | |||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出總表
單位公開表3 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
206 | 科學技術支出 | 40 | 40 | ||||
20699 | 其他科學技術支出 | 40 | 40 | ||||
2069999 | 其他科學技術支出 | 40 | 40 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | 1229.74 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1229.74 | 1229.74 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1229.74 | 1229.74 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | 10 | 2119.72 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 1905.41 | 1905.41 | ||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1760.34 | 1760.34 | ||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 145.07 | 145.07 | ||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 185.52 | 185.52 | ||||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 185.52 | 185.52 | ||||
21007 | 計劃生育事務 | 28.8 | 28.8 | ||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 28.8 | 28.8 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.59 | 0.59 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.59 | 0.59 | ||||
2210202 | 提租補貼 | 0.59 | 0.59 | ||||
合 計 | 3400.05 | 1240.33 | 2159.72 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年財政撥款收支總表
單位公開表4 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | 1268.29 | (一)一般公共服務支出 | |
(二)政府性基金預算撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (三)國防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
二、上年結轉(zhuǎn) | (五)教育支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | 2131.76 | (六)科學技術支出 | 40 |
(二)政府性基金預算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | |
(九)衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | ||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二)農(nóng)林水支出 | |||
(十三)交通運輸支出 | |||
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 0.59 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十二)預備費 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
(二十五)債務還本支出 | |||
(二十六)債務付息支出 | |||
(二十七)債務發(fā)行費用支出 | |||
二、年終結轉(zhuǎn)結余 | |||
(一)一般公共預算結轉(zhuǎn)結余 | |||
(二)政府性基金預算結轉(zhuǎn)結余 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預算結轉(zhuǎn)結余 | |||
收 入 總 計 | 3400.05 | 支 出 總 計 | 3400.05 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算支出表
單 單位公開表5 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
206 | 科學技術支出 | 40 | 40 | |||
20699 | 其他科學技術支出 | 40 | 40 | |||
2069999 | 其他科學技術支出 | 40 | 40 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | 1229.74 | 1229.63 | 0.11 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1229.74 | 1229.74 | 1229.63 | 0.11 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1229.74 | 1229.74 | 1229.63 | 0.11 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | 10 | 10 | 2119.72 | |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1905.41 | 1905.41 | |||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1760.34 | 1760.34 | |||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 145.07 | 145.07 | |||
21006 | 中醫(yī)藥 | 185.52 | 185.52 | |||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 185.52 | 185.52 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 28.8 | 28.8 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 28.8 | 28.8 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | 10 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | 10 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
2210202 | 提租補貼 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
合 計 | 3400.05 | 1240.33 | 1240.22 | 0.11 | 2159.72 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出表
單位公開表6 單位:萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
302 | 商品和服務支出 | 0.11 | 0.11 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.11 | 0.11 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1240.22 | 1240.22 | |
30301 | 離休費 | 14.59 | 14.59 | |
30302 | 退休費 | 1215.63 | 1215.63 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 10 | 10 | |
合 計 | 1240.33 | 1240.22 | 0.11 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預算支出表
單位公開表7 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合 計 |
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8 單位:萬元
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算撥款支出 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||||
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年項目支出表
單位公開表9單位:萬元
類型 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年財政撥款 | 財政撥款結轉(zhuǎn)結余 | 財政專戶管理資金 | 單位 資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||
全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 20.42 | 20.42 | ||||||||
成本稅金 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 27.96 | 27.96 | ||||||||
老年醫(yī)療服務體系建設 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 28.8 | 28.8 | ||||||||
2022年市科技計劃項目財政撥款 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 40 | 40 | ||||||||
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 124.65 | 124.65 | ||||||||
2022年中央補助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 1732.38 | 1732.38 | ||||||||
2022年中央補助醫(yī)療服務與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 185.52 | 185.52 | ||||||||
合 計 | 2159.72 | 27.96 | 2131.76 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府采購預算支出及采購意向情況表
|
單位公開表10 單位:萬元
序號 | 支出項目(或政府采購項目)名稱 | 政府采購預算支出 | 政府采購意向 | |||||||||||
合計 | 本年財政撥款 | 財政撥款結轉(zhuǎn)結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 采購需求概況 | 預計采購時間(填寫到月) | 專門面向中小企業(yè) | |||||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 是/否 | 預留采購金額 | |||||||
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府購買服務支出表 單單位公開表11 單位:萬元 | ||||||||||||||
項目名稱 | 經(jīng)濟科目 | 項目性質(zhì) | 類別 | 擬實施政府購買服務內(nèi)容(三級目錄) | 購買方式 | 購買 時間 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金收入 | ||
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總預算3400.05萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:科學技術支出40萬元、社會保障和就業(yè)支出1229.74萬元、衛(wèi)生健康支出2129.72萬元、住房保障支出0.59萬元。
二、關于2023年收入總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入預算3400.05萬元,其中,本年收入1268.29萬元,上年結轉(zhuǎn)結余2131.76萬元。
(一)本年收入1268.29萬元,主要包括:一般公共預算撥款收入1268.29萬元,占100%,比2022年預算增加1224.04萬元,增長2766.19%,增長原因主要是2023年一般公共預算中包含事業(yè)單位離退休增加補貼收入。
(二)上年結轉(zhuǎn)結余2131.76萬元,主要包括:一般公共預算撥款收入2131.76萬元,占100%,比2022年預算增加2131.76萬元,增長原因主要是一般公共預算包括了2022年專項資金收入,而2022年預算公開未統(tǒng)計上年結轉(zhuǎn)項目資金。
三、關于2023年支出總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出預算3400.05萬元,比2022年預算增加3355.8萬元,增長7583.73%,增長原因主要是增加了離退休人員補貼支出、科研支出、專項資金項目支出等。其中,基本支出1240.33萬元,占36.48%,主要用于離退休人員增加補貼的發(fā)放、離休人員的醫(yī)療衛(wèi)生支出等;項目支出2159.72萬元,占63.52%,主要用于科研投入、住院醫(yī)師規(guī)培學員補助、醫(yī)院學科建設及信息化建設投入、中醫(yī)藥傳承與發(fā)展等。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年財政撥款收支預算3400.05萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款3400.05萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入1268.29萬元,上年結轉(zhuǎn)2131.76萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出1229.74萬元,占36.17%;衛(wèi)生健康支出2129.72萬元,占62.64%;住房保障支出0.59萬元,占0.017%;科學技術支出40萬元,占1.18%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算支出3400.05萬元,比2022年預算增加3355.8萬元,增長7583.73%,主要原因:一是增加了事業(yè)單位離退休增加補貼收入,2022年未包含等;二是增加了上年結轉(zhuǎn)的專項資金支出,2022年未包含。
(二)一般公共預算支出結構情況。
社會保障和就業(yè)支出1229.74萬元,占36.17%;衛(wèi)生健康支出2129.72萬元,占62.64%;住房保障支出0.59萬元,占0.017%;科學技術支出40萬元,占1.18%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預算1229.74萬元,比2022年預算增加1229.74萬元,增長原因主要是2023年包括事業(yè)單位離退休增加補貼收入、離休人員事業(yè)單位2-4月生活補助等。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2023年預算0.59萬元,比2022年預算增加0.59萬元,增長原因主要是2022年離休人員提租補貼每月單獨設支出功能分類科目。
3.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2023年預算40萬元,比2022年預算增加40萬元,增長原因主要是2022年無科學技術經(jīng)費。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2023年預算1760.34萬元,比2022年預算增加1716.09萬元,增長3878.17%,增長原因主要是包括了2022年結轉(zhuǎn)專項資金。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)2023年預算145.07萬元,2022年預算增加145.07萬元,增長原因主要是包括2022年結轉(zhuǎn)專項資金。
6.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)2023年預算185.52萬元,2022年預算增加185.52萬元,增長原因主要是包括2022年結轉(zhuǎn)專項資金。
7.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2023年預算28.8萬元,2022年預算增加28.8萬元,增長原因主要是包括2022年結轉(zhuǎn)專項資金。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2023年預算10萬元,2022年預算增加10萬元,增長原因主要是包括離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出1240.33萬元,其中,人員經(jīng)費1240.22萬元,公用經(jīng)費0.11萬元。
(一)人員經(jīng)費1240.22萬元,主要包括:離休人員工資及提租補貼、離休人員特需及考察費(事業(yè))、離退休人員一次性獎勵、離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費。
(二)公用經(jīng)費0.11萬元,主要包括:離休人員特需及考察費(事業(yè))。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年預算共安排項目支出2159.72萬元,比2022年預算增加2115.47萬元,增長4780.72%,增長原因主要是包含了2022年結轉(zhuǎn)的專項資金。主要包括:本年財政撥款安排 27.96萬元(其中,一般公共預算撥款安排 27.96萬元),財政撥款結轉(zhuǎn)結余安排2131.76萬元(其中,一般公共預算撥款安排2131.76萬元)。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)整體績效目標情況。
單位整體支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
年度 | 任務名稱 | 預算金額(萬元) | |||||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||||||
成本稅金 | 27.96 | 27.96 | |||||||
離休人員工資及提租補貼 | 10.48 | 10.48 | |||||||
離退休人員增加補貼 | 1219.04 | 1219.04 | |||||||
離休人員2-4月生活補助、一次生活補助、特需及考察費 | 0.8 | 0.8 | |||||||
離休人員醫(yī)保統(tǒng)籌費 | 10 | 10 | |||||||
全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費 | 20.42 | 20.42 | |||||||
老年醫(yī)療服務體系建設 | 28.8 | 28.8 | |||||||
2022年市科技計劃項目財政撥款 | 40 | 40 | |||||||
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 | 124.65 | 124.65 | |||||||
2022年中央補助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目 | 1732.38 | 1732.38 | |||||||
2022年中央補助醫(yī)療服務與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金 | 185.52 | 185.52 | |||||||
金額合計 | 3400.05 | 3400.05 | |||||||
年度 |
| ||||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:租賃費上繳單位數(shù) | 2家 | ||||||
指標2:學科建設數(shù) | 5個 | ||||||||
指標3:科技項目數(shù) | 9個 | ||||||||
指標4:離休人員數(shù) | 1個 | ||||||||
質(zhì)量指標 | 指標1:非稅收入的使用合規(guī)性 | 100% | |||||||
指標2:老年醫(yī)學科建設 | 提高我院老年醫(yī)學科建設 | ||||||||
指標3:項目資金使用 | 按照項目資金實施方案使用資金 | ||||||||
時效指標 | 指標1:及時使用率 | 100% | |||||||
成本指標 | 指標1:減少醫(yī)院電費支出 | 27.96萬元 | |||||||
指標2:減少醫(yī)院醫(yī)療建設投入 | 2131.76萬元 | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1:不適用 | |||||||
社會效益 | 指標1:醫(yī)院的發(fā)展 | 按照租賃合同,及時上繳非稅,并及時使用非稅上交電費 | |||||||
指標2:老年醫(yī)學建設 | 提高我院老年醫(yī)學科診療水平 | ||||||||
指標3:提升醫(yī)院醫(yī)療實力 | 對醫(yī)院科研、學科建設、信息化投入,促進醫(yī)院醫(yī)療發(fā)展 | ||||||||
生態(tài)效益 | 指標1:不適用 | ||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1:中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 及時使用成本稅金、科研資金、項目資金為醫(yī)院減少成本,增加醫(yī)院醫(yī)療投入,促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | |||||||
滿意度 | 服務對象 | 指標1:醫(yī)院滿意度 | 100% | ||||||
指標2:醫(yī)療人員滿意度 | 100% | ||||||||
指標3:離退休人員滿意度 | 100% |
(二)項目績效目標情況。
1.“成本稅金”項目。
項目支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 成本稅金 | ||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||
實施單位 | 蕪湖市 | ||||||||
項目類型 | ü部門預算 □切塊預算 | ||||||||
項目屬性 | □新增項目 ü延續(xù)項目 | ||||||||
項目期 | 2023年01月-2025年12月 | ||||||||
項目總預算(萬元) | 83.89 | 項目當年預算(萬元) | 27.96 | ||||||
項目資金來源情況 | 其中:上級財政補助資金 | 其中:同級財政資金 | 其中:其他資金 | ||||||
27.96 | |||||||||
同名項目上年預算額 | 34.46 | 同名項目上年預算執(zhí)行數(shù) | 93.85% | ||||||
項目績效目標(含項目概況、設立依據(jù)、必要性及預期目標) |
| ||||||||
項 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 指標1: | 租賃費上繳單位數(shù) | 2家 | |||||
質(zhì)量指標 | 指標1: | 非稅收入的使用合規(guī)性 | 100% | ||||||
時效指標 | 指標1: | 及時使用率 | 100% | ||||||
成本指標 | 指標1: | 減少醫(yī)院電費支出 | 27.96萬元 | ||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指標1: | |||||||
指標2: | |||||||||
社會效益 | 指標1: | 醫(yī)院的發(fā)展 | 按照租賃合同,及時上繳非稅,并及時使用非稅上交電費 | ||||||
生態(tài)效益 | 指標1: | ||||||||
指標2: | |||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1: | 中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 及時使用非稅上交電費,為醫(yī)院減少成本,增加醫(yī)院醫(yī)療投入 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 指標1: | 醫(yī)院滿意度 | 100% |
2.“全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費”項目。
項目支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費 | ||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||
實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目類型 | ü部門預算 □切塊預算 | ||||||||
項目屬性 | ü新增項目 □延續(xù)項目 | ||||||||
項目期 | 2023年01月-2023年12月 | ||||||||
項目總預算(萬元) | 20.42 | 項目當年預算(萬元) | 20.42 | ||||||
項目資金來源情況 | 其中:上級財政補助資金 | 其中:同級財政資金 | 其中:其他資金 | ||||||
20.42 | |||||||||
同名項目上年預算額 | 0 | 同名項目上年預算執(zhí)行數(shù) | 0 | ||||||
項目績效目標(含項目概況、設立依據(jù)、必要性及預期目標) |
| ||||||||
項 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 指標1: | 經(jīng)費數(shù) | 1個 | |||||
質(zhì)量指標 | 指標1: | 人才培養(yǎng) | 提高我院基層全科醫(yī)生醫(yī)療水平 | ||||||
時效指標 | 指標1: | 資金使用及時率 | 100% | ||||||
成本指標 | 指標1: | 降低醫(yī)院配套成本 | 20.42萬元 | ||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指標1: | |||||||
社會效益 | 指標1: | 全科醫(yī)生醫(yī)療水平 | 提高全科醫(yī)生醫(yī)療水平 | ||||||
生態(tài)效益 | 指標1: | ||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1: | 中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 醫(yī)療水平的提高,促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 指標1: | 學員滿意度 | 100% |
3.“老年醫(yī)療服務體系建設”項目。
項目支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 老年醫(yī)療服務體系建設 | ||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||
實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目類型 | ü部門預算 □切塊預算 | ||||||||
項目屬性 | ü新增項目 □延續(xù)項目 | ||||||||
項目期 | 2023年01月-2023年12月 | ||||||||
項目總預算(萬元) | 28.8 | 項目當年預算(萬元) | 28.8 | ||||||
項目資金來源情況 | 其中:上級財政補助資金 | 其中:同級財政資金 | 其中:其他資金 | ||||||
28.8 | |||||||||
同名項目上年預算額 | 0 | 同名項目上年預算執(zhí)行數(shù) | 0 | ||||||
項目績效目標(含項目概況、設立依據(jù)、必要性及預期目標) |
| ||||||||
項 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 指標1: | 學科建設數(shù) | 1個 | |||||
質(zhì)量指標 | 指標1: | 老年醫(yī)學科建設 | 提高我院老年醫(yī)學科建設 | ||||||
時效指標 | 指標1: | 資金使用及時率 | 100% | ||||||
成本指標 | 指標1: | 降低醫(yī)院成本 | 28.8萬元 | ||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指標1: | |||||||
社會效益 | 指標1: | 老年醫(yī)學建設 | 提高我院老年醫(yī)學科診療水平 | ||||||
生態(tài)效益 | 指標1: | ||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1: | 老年醫(yī)學建設 | 促進老年醫(yī)學科建設 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 指標1: | 醫(yī)療人員滿意度 | 100% |
4.“2022年市科技計劃項目財政撥款”項目。
項目支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 2022年市科技計劃項目財政撥款 | ||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||
實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目類型 | ü部門預算 □切塊預算 | ||||||||
項目屬性 | ü新增項目 □延續(xù)項目 | ||||||||
項目期 | 2023年01月-2023年12月 | ||||||||
項目總預算(萬元) | 40 | 項目當年預算(萬元) | 40 | ||||||
項目資金來源情況 | 其中:上級財政補助資金 | 其中:同級財政資金 | 其中:其他資金 | ||||||
40 | |||||||||
同名項目上年預算額 | 0 | 同名項目上年預算執(zhí)行數(shù) | 0 | ||||||
項目績效目標(含項目概況、設立依據(jù)、必要性及預期目標) |
| ||||||||
項 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 指標1: | 科技項目數(shù) | 9個 | |||||
質(zhì)量指標 | 指標1: | 科研水平 | 通過該經(jīng)費的投入,提高我院科研水平 | ||||||
時效指標 | 指標1: | 資金使用及時率 | ≥90% | ||||||
成本指標 | 指標1: | 減少我院科研投入成本 | 40萬元 | ||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指標1: | |||||||
社會效益 | 指標1: | 科研水平 | 通過該經(jīng)費的投入,提高我院科研水平 | ||||||
生態(tài)效益 | 指標1: | ||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1: | 中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 對中醫(yī)院科研經(jīng)費支持,促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 指標1: | 滿意度 | ≥75% |
5.“住院醫(yī)師規(guī)范化培訓”項目。
項目支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 | ||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||
實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目類型 | ü部門預算 □切塊預算 | ||||||||
項目屬性 | ü新增項目 □延續(xù)項目 | ||||||||
項目期 | 2023年01月-2023年12月 | ||||||||
項目總預算(萬元) | 124.65 | 項目當年預算(萬元) | 124.65 | ||||||
項目資金來源情況 | 其中:上級財政補助資金 | 其中:同級財政資金 | 其中:其他資金 | ||||||
124.65 | |||||||||
同名項目上年預算額 | 0 | 同名項目上年預算執(zhí)行數(shù) | 0 | ||||||
項目績效目標(含項目概況、設立依據(jù)、必要性及預期目標) |
| ||||||||
項 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 指標1: | 學員數(shù) | 152個 | |||||
質(zhì)量指標 | 指標1: | 規(guī)培學員醫(yī)療水平 | 提升全科規(guī)培學員醫(yī)療水平 | ||||||
時效指標 | 指標1: | 資金使用及時率 | 100% | ||||||
成本指標 | 指標1: | 降低醫(yī)院配套成本 | 124.65萬元 | ||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指標1: | |||||||
社會效益 | 指標1: | 規(guī)培學員醫(yī)療水平 | 提升規(guī)培學員醫(yī)療水平 | ||||||
生態(tài)效益 | 指標1: | ||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1: | 中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 對中醫(yī)規(guī)培學員生活支持,促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 指標1: | 規(guī)培學員滿意度 | 100% |
6.“2022年中央補助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目”項目。
項目支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 2022年中央補助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目 | ||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||
實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目類型 | ü部門預算 □切塊預算 | ||||||||
項目屬性 | ü新增項目 □延續(xù)項目 | ||||||||
項目期 | 2023年01月-2023年12月 | ||||||||
項目總預算(萬元) | 1732.38 | 項目當年預算(萬元) | 1732.38 | ||||||
項目資金來源情況 | 其中:上級財政補助資金 | 其中:同級財政資金 | 其中:其他資金 | ||||||
1732.38 | |||||||||
同名項目上年預算額 | 0 | 同名項目上年預算執(zhí)行數(shù) | 0 | ||||||
項目績效目標(含項目概況、設立依據(jù)、必要性及預期目標) |
| ||||||||
項 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 指標1: | 醫(yī)院特色??茢?shù)量 | 5個 | |||||
指標2: | 科研立項數(shù) | 9個 | |||||||
質(zhì)量指標 | 指標1: | 醫(yī)院特色學科發(fā)展 | 促進我院骨科、老年病科脾胃病科、針推科、心血管科建設發(fā)展 | ||||||
指標2: | 中醫(yī)藥傳承與發(fā)展 | 促進我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展 | |||||||
指標3: | 信息化建設 | 推進智慧醫(yī)院建設,升級安防系統(tǒng),提升我院運營管理信息化軟件建設 | |||||||
時效指標 | 指標1: | 資金使用及時率 | 100% | ||||||
成本指標 | 指標1: | 醫(yī)院門診和住院次均費用增幅 | ≤5% | ||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指標1: | |||||||
社會效益 | 指標1: | 建立醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體 | 1個 | ||||||
生態(tài)效益 | 指標1: | ||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1: | 中醫(yī)院發(fā)展 | 推動中醫(yī)院學科建設、信息化建設及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,提高醫(yī)院診療服務水平 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 指標1: | 公立醫(yī)院醫(yī)務人員滿意度 | 90% | |||||
指標2: | 門診滿意度 | 99% |
7.“2022年中央補助醫(yī)療服務與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金)”項目。
項目支出績效目標表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 2022年中央補助醫(yī)療服務與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金) | ||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||
實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目類型 | ü部門預算 □切塊預算 | ||||||||
項目屬性 | ü新增項目 □延續(xù)項目 | ||||||||
項目期 | 2023年01月-2023年12月 | ||||||||
項目總預算(萬元) | 185.52 | 項目當年預算(萬元) | 185.52 | ||||||
項目資金來源情況 | 其中:上級財政補助資金 | 其中:同級財政資金 | 其中:其他資金 | ||||||
185.52 | |||||||||
同名項目上年預算額 | 0 | 同名項目上年預算執(zhí)行數(shù) | 0 | ||||||
項目績效目標(含項目概況、設立依據(jù)、必要性及預期目標) |
| ||||||||
項 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | ||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 指標1: | 普及中醫(yī)藥活動數(shù) | ≥1個 | |||||
指標2: | 全國名老中醫(yī)傳承工作室數(shù) | 1個 | |||||||
指標3: | 中醫(yī)臨床特色技術骨干人數(shù) | 2個 | |||||||
指標4: | 人才培養(yǎng)基地數(shù) | 1個 | |||||||
指標5: | 中醫(yī)護理骨干人數(shù) | 2人 | |||||||
質(zhì)量指標 | 指標1: | 醫(yī)療服務能力 | 臨床骨干人才培養(yǎng)、中醫(yī)護理骨干人才培養(yǎng)、跟師學習、名老中醫(yī)工作室建設等提升我院醫(yī)療服務能力 | ||||||
指標2: | 中醫(yī)藥文化傳播 | 促進中醫(yī)藥文化傳播 | |||||||
指標3: | 中醫(yī)藥炮制水平 | 提升中醫(yī)藥炮制水平 | |||||||
時效指標 | 指標1: | 資金使用及時率 | 100% | ||||||
成本指標 | 指標1: | 降低醫(yī)院人才培養(yǎng)投入成本 | 64.21萬元 | ||||||
指標2: | 降低醫(yī)院中醫(yī)藥文化宣傳費用 | 0.26萬元 | |||||||
指標3: | 降低中醫(yī)藥炮制基地投入成本 | 98.98萬元 | |||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指標1: | |||||||
社會效益 | 指標1: | 中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展 | 醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金,促進中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展 | ||||||
生態(tài)效益 | 指標1: | ||||||||
可持續(xù)影響 | 指標1: | 中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | ||||||
服務對象 | 指標1: | 醫(yī)療人員滿意度 | 100% |
(三)機關運行經(jīng)費。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元,比2022年預算增加0萬元。
(四)政府采購情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛6輛,其中:應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備12臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備45臺(套)。
2023年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備5臺(套),購置費980萬元。
(六)績效目標設置情況。
2023年,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院7個項目實行了績效目標管理(涉密項目除外),涉及財政撥款2131.76萬元,其中一般公共預算當年財政撥款27.96萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉(zhuǎn):指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務:反映市財政局用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(函離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院支出。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費你,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十九、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出除以上各項外用于科技方面的支出。
http://www.zrznhkj.cn/uploads/ueditor/20230203/5ec85469b8fd9af12a0364e818952aef.docx
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號