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附件1
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年
單位預算
2025年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預算構成
3.2025年度主要工作任務
第二部分 2025年單位預算表
1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表
2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表
3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表
4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財政撥款收支總表
5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算支出表
6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出表
7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預算支出表
8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項目支出表
10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府采購支出表
11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府購買服務支出表
第三部分 2025年單位預算情況說明
1.關于2025年收支總表的說明
2.關于2025年收入總表的說明
3.關于2025年支出總表的說明
4.關于2025年財政撥款收支總表的說明
5.關于2025年一般公共預算支出表的說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2025年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2025年項目支出表的說明
10.關于2025年政府采購支出表的說明
11.關于2025年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(一)為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護理保障。
(二)承擔教學科研任務。
二、單位預算構成
(單位預算構成:)蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年度單位預算僅包括單位本級預算,無其他下屬單位預算。
三、2025年度主要工作任務
(一)2025年將嚴格按照預算批復項目和用途使用資金。
(二)2025年提高部門預算安排支出的使用效率。
第二部分 2025年單位預算表
單位公開表1
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項 目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 1321.99 | 一、一般公共服務支出 | |
其中:中央轉移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三、國防支出 | |||
二、政府性基金預算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中:中央轉移支付收入 | 五、教育支出 | ||
六、科學技術支出 | |||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
其中:中央轉移支付收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 81698.02 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、單位資金收入 | 80000 | 十二、農(nóng)林水支出 | |
其中:事業(yè)收入 | 十三、交通運輸支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 80000 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |
上級補助收入 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | ||
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項 目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預算數(shù) |
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、災害防治及應急管理支出 | |||
二十二、預備費 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、轉移性支出 | |||
二十五、債務還本支出 | |||
二十六、債務付息支出 | |||
二十七、債務發(fā)行費用支出 | |||
本 年 收 入 小 計 | 81321.99 | 本 年 支 出 小 計 | 81698.02 |
上年結轉數(shù) | 376.03 | 結轉下年 | |
一般公共預算 | 376.03 | 一般公共預算 | |
政府性基金預算 | 政府性基金預算 | ||
國有資本經(jīng)營預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||
財政專戶管理資金 | 財政專戶管理資金 | ||
單位資金 | 單位資金 | ||
收 入 總 計 | 81698.02 | 支 出 總 計 | 81698.02 |
單位公開表2
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表
單位:萬元
部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
小計 | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 81698.02 | 81321.99 | 1321.99 | 80000 | 80000 | 376.03 | 376.03 | |||||||||||
單位公開表3
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表
單位:萬元
科目 編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 | |||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 | |||
合 計 | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 |
單位公開表4
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | 1321.99 | (一)一般公共服務支出 | |
(二)政府性基金預算撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (三)國防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
二、上年結轉 | 376.03 | (五)教育支出 | |
(一)一般公共預算撥款 | 376.03 | (六)科學技術支出 | |
(二)政府性基金預算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | ||
(九)衛(wèi)生健康支出 | 1698.02 | ||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二)農(nóng)林水支出 | |||
(十三)交通運輸支出 | |||
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十二)預備費 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)轉移性支出 | |||
(二十五)債務還本支出 | |||
(二十六)債務付息支出 | |||
(二十七)債務發(fā)行費用支出 | |||
二、年終結轉結余 | |||
(一)一般公共預算結轉結余 | |||
(二)政府性基金預算結轉結余 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預算結轉結余 | |||
收 入 總 計 | 1698.02 | 支 出 總 計 | 1698.02 |
單位公開表5
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算支出表
單位:萬元
科目 編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
合 計 | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
單位公開表6
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出表
單位:萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
302 | 商品和服務支出 | 0.11 | 0.11 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.11 | 0.11 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1293.92 | 1293.92 | |
30301 | 離休費 | 16.24 | 16.24 | |
30302 | 退休費 | 1267.68 | 1267.68 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 10 | 10 | |
合 計 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 |
單位公開表7
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合 計 |
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年國有資本經(jīng)營預算支出表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算撥款支出 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合 計 | ||||||||
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
單位公開表9
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項目支出表
單位:萬元
類型 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年財政撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位 資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||
1 | 2024年中央財政公共衛(wèi)生補助(公立醫(yī)院改革)項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 60 | 60 | |||||||
2 | 2025年醫(yī)院設備購置項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 3524.72 | 3524.72 | |||||||
3 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 36055.97 | 36055.97 | |||||||
4 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運營管理項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 8628.30 | 8628.30 | |||||||
5 | 成本稅金項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 27.96 | 27.96 | |||||||
6 | 2024年疾控類中央財政衛(wèi)生補助項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 7 | 7 | |||||||
7 | 2024年全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 11.47 | 11.47 | |||||||
8 | 2024年省級財政基本公共衛(wèi)生服務(健康素養(yǎng)促進) | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 4 | 4 | |||||||
9 | 2024年中央財政公共衛(wèi)生補助(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展)項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 279.10 | 279.10 | |||||||
10 | 2025年藥品耗材費用項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 31791 | 31791 | |||||||
11 | 2024年中央財政公共衛(wèi)生補助(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 9.6 | 9.6 | |||||||
12 | 2024年中央財政公共衛(wèi)生補助(重大傳染病防控)項目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 4.86 | 4.86 | |||||||
合 計 | 80403.99 | 27.96 | 376.03 | 80000 |
單位公開表10
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府采購支出表 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 政府采購品目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 |
合 計 |
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表11
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府購買服務支出表 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 一級目錄名稱 | 二級目錄名稱 | 三級目錄名稱 | 政府購買服務內(nèi)容 | 購買數(shù)量 | 購買金額 | |
合 計 |
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有安排政府購買服務支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、關于2025年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總預算81698.02萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、單位資金收入,支出全部是衛(wèi)生健康支出。
二、關于2025年收入總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入預算81698.02萬元,其中,本年收入81321.99萬元,上年結轉收入376.03萬元。
(一)本年收入81321.99萬元,主要包括:一般公共預算撥款收入1321.99萬元,占1.63%,比2024年預算增加11.31萬元,增長0.86%,增長原因主要是離退休增加補貼收入的增加;單位資金收入80000萬元,占98.37%,比2024年預算增加80000萬元,增長100%,增長原因主要是上年未將醫(yī)院資金收入納入一體化系統(tǒng)預算編制中。
(二)上年結轉收入376.03萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入376.03萬元,占100%,比2024年預算減少1137.93萬元,下降75.16%,下降原因主要是中央財政衛(wèi)生健康專項補助(公立醫(yī)院改革)資金結轉減少。
三、關于2025年支出總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出預算81698.02萬元,比2024年預算增加78873.39萬元,增長2792.34%,增長原因主要是醫(yī)院預算納入一體化系統(tǒng)中。其中,基本支出1294.03萬元,占1.58%,主要用于離退休人員增加補貼發(fā)放及離休人員醫(yī)療費用;項目支出80403.99萬元,占98.42%,主要用于單位運營費用、人員經(jīng)費、藥品耗材采購費用、設備購置費用、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展投入及上交水電費等。
四、關于2025年財政撥款收支總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財政撥款收支預算1698.02萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款1698.02萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入1321.99萬元,上年結轉收入376.03萬元。支出按功能分類分全部為衛(wèi)生健康支出1698.02萬元,占100%。
五、關于2025年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算支出1698.02萬元,比2024年預算減少1126.61萬元,下降39.89%,主要原因中央財政衛(wèi)生健康專項補助(公立醫(yī)院改革)資金結轉減少。
(二)一般公共預算支出結構情況。
衛(wèi)生健康支出1698.02萬元,占100%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2025年預算1698.02萬元,比2024年預算增加571.12萬元,增長50.68%,增長原因主要是醫(yī)院今年所有支出全部納入衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。
六、關于2025年一般公共預算基本支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出1294.03萬元,其中,人員經(jīng)費1293.92萬元,公用經(jīng)費0.11萬元。
(一)人員經(jīng)費1293.92萬元,主要包括:離休費、退休費、醫(yī)療費補助。
(二)公用經(jīng)費0.11萬元,主要包括:其他商品服務支出。
七、關于2025年政府性基金預算支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預算共安排項目支出80403.99萬元,比2024年預算增加78862.07萬元,增長5114.54%,增長原因主要是醫(yī)院預算納入一體化系統(tǒng)預算編制。主要包括:本年財政撥款安排27.96萬元(其中,一般公共預算撥款安排27.96萬元),財政撥款上年結轉安排376.03萬元(其中,一般公共預算撥款安排376.03萬元),單位資金安排80000萬元。
十、關于2025年政府采購支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2025年政府購買服務支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
1.“2025年藥品耗材費用”項目。
(1)項目概述。完成2025年醫(yī)院藥品耗材采購
(2)立項依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預算編制
(3)實施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時間。2025年1-12月
(5)項目內(nèi)容。2025年醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料等支出。
(6)年度預算安排。單位資金31791萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 2025年藥品耗材費用 | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項目來源 | 單位資金 | 項目期 | 1年 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 31791 | ||||
其中:財政撥款 | ||||||
上年結轉 | ||||||
其他資金 | 31791 | |||||
年度 | 完成2025年藥品耗材支出 | |||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:藥品耗材采購類型 | ≥5項 | |||
質(zhì)量指標 | 指標1:保障藥品基本支出 | 得到保障 | ||||
時效指標 | 指標1:資金及時支出 | 及時 | ||||
成本指標 | 指標1:西成藥、中藥飲片、院內(nèi)制劑等支出成本 | ≤31791萬元 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 指標1:經(jīng)濟效益指標 | 不適用 | |||
社會效益指標 | 指標1:促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 | 得到促進 | ||||
生態(tài)效益指標 | 指標1:生態(tài)效益指標 | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標 | 指標1:推動中醫(yī)診療水平 | 得到推動 | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:患者滿意度 | ≥90% | |||
2.“2025年醫(yī)院設備購置”項目。
(1)項目概述。2025年蕪湖市中醫(yī)院設備購置等費用
(2)立項依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預算編制
(3)實施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時間。2025年1-12月
(5)項目內(nèi)容。2025年醫(yī)院設備購置支出
(6)年度預算安排。單位資金3524.72萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 2025年醫(yī)院設備購置 | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項目來源 | 單位資金 | 項目期 | 1年 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 3524.72 | ||||
其中:財政撥款 | ||||||
上年結轉 | ||||||
其他資金 | 3524.72 | |||||
年度 | 完成2025年醫(yī)院設備購置支出 | |||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:設備購置數(shù)量 | ≥10臺 | |||
質(zhì)量指標 | 指標1:提升中醫(yī)院醫(yī)療水平 | 得到提升 | ||||
時效指標 | 指標1:資金及時支出 | 及時 | ||||
成本指標 | 指標1:直線加速器、DR等支出成本 | ≤3524.72萬元 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 指標1:經(jīng)濟效益指標 | 不適用 | |||
社會效益指標 | 指標1:提升中醫(yī)醫(yī)療水平 | 得到提升 | ||||
生態(tài)效益指標 | 指標1:生態(tài)效益指標 | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標 | 指標1:促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 得到促進 | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:患者滿意度 | ≥90% | |||
3.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費”項目。
(1)項目概述。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補貼、夜班費、獎金、五險一金等費用
(2)立項依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預算編制
(3)實施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時間。2025年1-12月
(5)項目內(nèi)容。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補貼、夜班費、獎金、五險一金等費用支出
(6)年度預算安排。單位資金36055.97萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費 | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項目來源 | 單位資金 | 項目期 | 1年 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 36055.97 | ||||
其中:財政撥款 | ||||||
上年結轉 | ||||||
其他資金 | 36055.97 | |||||
年度 | 2025年醫(yī)院基本工資、津貼補貼、夜班費、獎金、五險一金等費用支出 | |||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:人員數(shù)量 | ≥1600人 | |||
質(zhì)量指標 | 指標1:保障醫(yī)院人員經(jīng)費 | 得到保障 | ||||
時效指標 | 指標1:經(jīng)費發(fā)放及時 | 及時 | ||||
成本指標 | 指標1:人員經(jīng)費成本 | ≤36055.97萬元 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 指標1:經(jīng)濟效益指標 | 不適用 | |||
社會效益指標 | 指標1:保障醫(yī)院人員基本生活 | 得到保障 | ||||
生態(tài)效益指標 | 指標1:生態(tài)效益指標 | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標 | 指標1:促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 得到促進 | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:患者滿意度 | ≥90% | |||
4.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運營管理費用”項目。
(1)項目概述。2025年醫(yī)院水電燃氣費等運營費用的支出
(2)立項依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預算編制
(3)實施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時間。2025年1-12月
(5)項目內(nèi)容。2025年醫(yī)院水電燃氣費等運營費用的支出
(6)年度預算安排。單位資金8628.30萬元
(7)績效目標。
項目支出績效目標表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運營管理費用 | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項目來源 | 單位資金 | 項目期 | 1年 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 8628.3 | ||||
其中:財政撥款 | ||||||
上年結轉 | ||||||
其他資金 | 8628.3 | |||||
年度 | 2025年醫(yī)院水電燃氣費等運營費用的支出 | |||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:費用數(shù)量 | ≥10個 | |||
質(zhì)量指標 | 指標1:保障穩(wěn)定運行 | 得到保障 | ||||
時效指標 | 指標1:資金支出及時性 | 及時 | ||||
成本指標 | 指標1:各項支出總成本 | ≤8628.3萬元 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 指標1:經(jīng)濟效益指標 | 不適用 | |||
社會效益指標 | 指標1:保障醫(yī)院發(fā)展 | 得到保障 | ||||
生態(tài)效益指標 | 指標1:生態(tài)效益指標 | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標 | 指標1:保障中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 | 得到保障 | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:患者滿意度 | ≥90% | |||
5.“2024年中央財政公共衛(wèi)生補助(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展)”項目。
(1)項目概述。名老中醫(yī)工作室建設、中醫(yī)藥特色傳承骨干人才培訓、省級中醫(yī)護理骨干培養(yǎng)、優(yōu)勢??苾嚎平ㄔO、基層中醫(yī)藥質(zhì)控中心建設、中醫(yī)藥骨干培養(yǎng)、適宜技術培訓、全科醫(yī)生轉崗培訓。
(2)立項依據(jù)。《關于印發(fā)蕪湖市2024年度中央財政中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展專項資金項目實施方案的通知》文件 。
(3)實施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時間。2025年1-12月
(5)項目內(nèi)容。名老中醫(yī)工作室建設、中醫(yī)藥特色傳承骨干人才培訓、省級中醫(yī)護理骨干培養(yǎng)、優(yōu)勢專科兒科建設、基層中醫(yī)藥質(zhì)控中心建設、中醫(yī)藥骨干培養(yǎng)、適宜技術培訓、全科醫(yī)生轉崗培訓。
(6)年度預算安排。中央財政資金279.1萬元
(7)績效目標。
項目支出績效目標表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 2024年中央財政公共衛(wèi)生補助(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展) | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項目來源 | 財政資金 | 項目期 | 1年 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 279.1 | ||||
其中:財政撥款 | ||||||
上年結轉 | 279.1 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 完成名老中醫(yī)工作室建設、中醫(yī)藥特色傳承骨干人才培訓、省級中醫(yī)護理骨干培養(yǎng)、優(yōu)勢??苾嚎平ㄔO、基層中醫(yī)藥質(zhì)控中心建設、中醫(yī)藥骨干培養(yǎng)、適宜技術培訓、全科醫(yī)生轉崗培訓 | |||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:傳承資金項目數(shù) | 13項 | |||
質(zhì)量指標 | 指標1:促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 | 得到促進 | ||||
指標2:提升我院中醫(yī)藥能力 | 得到提升 | |||||
指標3:推動優(yōu)勢專科建設 | 得到推動 | |||||
指標4:加強我院人才培養(yǎng)能力 | 得到加強 | |||||
時效指標 | 指標1:資金支出及時性 | 100% | ||||
成本指標 | 指標1:各項支出總成本 | ≤279.1萬元 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 指標1:經(jīng)濟效益指標 | 不適用 | |||
社會效益指標 | 指標1:推動中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展 | 得到推動 | ||||
指標2:中醫(yī)藥事業(yè)人才數(shù)量 | 較上年提高 | |||||
生態(tài)效益指標 | 指標1:生態(tài)效益指標 | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標 | 指標1:提升中醫(yī)藥人才醫(yī)療水平 | 得到提升 | ||||
指標1:提升中醫(yī)藥生產(chǎn)水平 | 得到提升 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:公立醫(yī)院門診和住院患者滿意度 | ≥95% | |||
(二)機關運行經(jīng)費。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院為非參照公務員法管理的事業(yè)單位,按照部門預算機關運行經(jīng)費口徑,2025年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。
(三)政府采購情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年無政府采購預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛6輛,其中:應急保障用車2輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車1輛。單價100萬元以上的設備64臺。
2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單價100萬元以上設備3臺,購置費3300萬元。
(五)績效目標設置情況。
2025年,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院5個項目實行了績效目標管理(涉密項目除外),涉及財政撥款80279.1萬元,其中一般公共預算當年財政撥款279.1萬元和單位資金安排安排80000萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
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